7月15日,集團召開內部審計和法務風控工作調度會,梳理上半年工作情況,部署下半年任務。集團黨委委員、副總經理、總法律顧問陳景鴻出席會議并講話。
陳景鴻肯定了上半年內部審計和法務風控工作取得的成績,就抓好下一步工作提出了明確具體的要求。就內部審計工作,他要求,持續(xù)構建集中統(tǒng)一、權威高效的審計監(jiān)督體系。堅持黨對審計工作的領導,深入推進“上審下”、上下貫通的工作格局。持續(xù)構建符合國有資產監(jiān)管要求和公司治理需要的企業(yè)內部審計制度體系。健全審計制度和規(guī)程,明確工作職責、審計權限、審計程序等。持續(xù)加強內部審計職責落實,提升審計監(jiān)督效能。堅持內部審計監(jiān)督無死角、全覆蓋,打造專業(yè)化、職業(yè)化的內部審計工作隊伍。持續(xù)強化審計發(fā)現(xiàn)問題整改及成果運用,切實做好審計“后半篇文章”。把“當下改”和“長久立”結合起來,建立長效機制。就法務風控工作,他要求,加強統(tǒng)籌協(xié)調,加快解決歷史遺留問題。要組織專門力量,列時間表,逐個擊破,為公司發(fā)展卸下歷史包袱。適應新形勢,有序修訂公司章程。根據(jù)新《公司法》等最新法律法規(guī),對本單位公司章程進行修訂。強化風險防控,提前謀劃合規(guī)體系建設。建立合規(guī)管理基本制度,構筑合規(guī)管理組織體系、制度體系、運行機制,推動企業(yè)合規(guī)管理體系化。
集團審計部、法務風控部負責人,各二級子企業(yè)分管審計、法務工作班子成員和審計、法務風控部門相關負責人員參會。